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省医科院郭伟星院长一行四人莅临我院调研内部审计工作

发布时间:2018-04-13
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  4月10日,省医科院郭伟星院长带领审计处处长于枚、办公室副主任陈欣、审计处范正红一行四人莅临我院调研内部审计工作,全面了解附属医院内部审计、内部控制、风险管理等实际情况,面对面听取意见建议,院长徐忠法带领院领导班子和职能部门、医技科室中层干部及临床科室医护代表30余人参加了座谈会。

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  会上,我院审计科科长刘炎就近两年我院内部审计工作的开展情况,分别从发展历程、内部审计、内部控制、经济活动情况及工作上的不足和展望作了详细汇报。

  郭院长首先肯定了我院内部审计工作取得的成效,明确指出,随着经济活动的逐渐频繁,内部审计工作的作用逐步凸现出来,但是目前仍然存在较大问题和薄弱环节。按照省医科院“大学习、大调研、大改进”活动安排,结合贯彻落实《审计署关于内部审计工作胡规定》(审计署第11号令),要明确内部审计的定义和内涵,综合分析研究推动工作改进的思路和举措,健全各项工作,为下一步工作起到规范和保障作用。

  徐忠法院长表示,附属医院高度重视内部审计工作,审计科从无到有,并针对工作中的欠缺不断摸索,不断进步,积极采取针对性的措施。紧接着,班子成员和部分科主任代表分别就我院内部审计工作开展情况从不同角度进行汇报发言,希望在上级有关部门的领导下,不断提高内部审计工作的质量和成效,为医院的进一步发展提供有力支撑和保障。

  郭院长对附属医院提出三点建议:一是提高认识,加强对内审工作的重视。注重学习,通过培训、讲座等方式,增强学习的主动性,增强专业化。二是审计工作与日常工作相结合,特别是党群纪检工作。关注政策动态,按照相关要求积极探索,找出符合实际的的内审工作模式,发挥审计工作的保障作用。三是附属医院可以建立自己的内审机构。积极开展内审工作的同时利用并转化内审成果,加强工作的规范化和制度化。四是立足自身实际,进一步推动医院再发展。附属医院还处于爬坡阶段,基本建设投入较大,要着眼实际困难,全院调动,充分发挥正能量,形成积极向上、干事创业的良好氛围。郭院长还表示,医科院会在最大程度上支持附属医院的发展,同舟共济,共同进步。

  会议最后,徐院长非常感谢郭院长和各位领导前来调研,并表示我院发展中的困难虽然很大,但全院职工干事创业的积极性高。今年上半年三级医院审核工作正在进行,医院保持了向上发展的趋势,相信在全院干部职工的共同努力下,在省医科院的帮助下,医院将会走得更快更好!